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近日,河南仕佳光子科技股份有限公司发布其2022年年度报告及2023年一季度报告。公司2022年实现营业收入9.03亿元,同比增长10.51%;实现归属于上市公司股东的净利润6429.17万元,同比增长28.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3926.76万元,同比增长279.26%。
仕佳光子表示,营收增长的主要原因是公司在光芯片及器件产品方面的持续投入逐步取得成效,在无源芯片/器件、有源芯片/器件系列产品的推动下,公司光芯片及器件业务收入呈持续增长态势。
2023年一季度,仕佳光子实现营业收入1.49亿元,同比减少23.94%,主要原因是受宏观环境、行业发展等因素影响,光芯片及器件、室内光缆、线缆材料市场需求有所下降,各类产品营业收入较去年同期均有不同程度减少;实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-319.32万元和-1414.97万元,同比减少113.98%和174.93%,主要原因是营业收入减少;部分产品降价导致的毛利率下降;研发投入等期间费用增加。
从公司2022年报来看,仕佳光子的主营业务持续保持光芯片和器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入8.83亿元,占比97.76%,其他业务收入2027.53万元,占比2.24%。
2022年度光芯片及器件产品收入4.40亿元,同比增长21.03%;主要是因为公司在光芯片及器件产品方面的持续投入逐步取得成效,AWG芯片系列产品和DFB芯片系列产品收入增长和占比增加。
室内光缆产品收入2.20亿元,同比下降0.47%;主要是因为5G建设速度放缓等因素造成市场需求下降。
线缆材料产品收入2.24亿元,同比增长3.09%;主要是因为汽车线缆用材料的增长造成销售额的增长。
在全球数据中心建设及接入网市场需求持续加速的推动下,公司出口销售收入继续保持增长,公司境外收入25,605.12万元,同比增长25.87%,占2022年总收入比为28.35%。
研发方面,公司围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新,2022年研发投入8034.95万元,研发投入全部费用化,研发投入占比营业收入8.90%。研发费用率处于行业较高水平。
在无源芯片及器件方面,公司应用于数据中心用O波段、4通道CWDM AWG和LAN WDM AWG复用器及解复用器组件实现大批量销售,在国内外数据中心100G/200G光模块中广泛应用。在有源芯片及器件方面,公司持续加大研发投入;在10GPON用激光器芯片、硅光用大功率激光器芯片、激光雷达用激光芯片器件、半导体光放大器(SOA)等方面均取得显著突破。
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